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博亿by777.com 2018年预算公开情况
2018-12-20 09:09  

博亿by777.com 2018年预算公开情况

一、学校基本情况

博亿by777.com 是广西壮族自治区直属全日制普通本科院校,创建于1958的百色高等医学专科学校,1978年升格为本科医学院校,并更名为博亿by777.com 。1997年通过全国普通高校本科教学合格评估,2008年获教育部本科教学工作水平评估优秀成绩。2000年获得招收外国留学生资格。1982年获学士学位授予权,2013年成为硕士学位授权单位,2014年获硕士专业学位授权点。学校是桂、滇、黔三省交界地区最大的高等医学教育中心、医疗卫生服务中心、医学科学研究中心,是区域医药卫生专门人才培养的重要基地。学校设有基础医学院、临床医学院、公共卫生与管理学院、药学院、医学检验学院、医学影像学院、研究生学院、护理学院、国际语言文化教育学院、成人教育学院(继续教育学院)、马克思主义学院、口腔医学院、全科医学院等13个二级学院,体育部等1个系(部)。现有学生26038人,普通全日制学生13404人,其中本科生9007人,预科生157人,研究生311人,留学生254人,高职高专生3675人;非全日制成人学历教育学生12634人。学校现有专任教师816人,其中具有高级专业技术职务人员398人,享受国务院政府特殊津贴专家4人,自治区优秀专家1人,广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选2人,“广西优秀中青年骨干教师培养对象”3人,“广西高校优秀人才资助计划”人选15人,自治区有突出贡献科技人员 1人,自治区先进工作者1人,“八桂名师”1人,全国优秀教师及优秀教育工作者7人,自治区优秀教师8人,广西高校教学名师1人,“广西青年科技奖”获得者2人,自治区级教学团队2个,广西优秀专家及广西特聘教授、卓越学者各1名。

二、预算收支情况

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

12,149.89

一、本年支出

12,149.89

12,149.89

1.一般公共预算拨款

12,149.89

一、一般公共服务支出

2.政府性基金预算拨款

二、外交支出

3.国有资本经营预算拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

二、上年结转

五、教育支出

11,155.46

11,155.46

1.一般公共预算拨款结转

六、科学技术支出

2.政府性基金预算拨款结转

七、文化体育与传媒支出

3.国有资本经营预算拨款结转

八、社会保障和就业支出

505.86

505.86

九、医疗卫生与计划生育支出

185.05

185.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

303.52

303.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入合计

12,149.89

支出合计

12,149.89

12,149.89

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

12,149.89

5,314.76

6,835.13

205

教育支出

11,155.46

4,320.33

6,835.13

02

普通教育

11,155.46

4,320.33

6,835.13

05

高等教育

11,155.46

4,320.33

6,835.13

208

社会保障和就业支出

505.86

505.86

05

行政事业单位离退休

505.86

505.86

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

505.86

505.86

210

医疗卫生与计划生育支出

185.05

185.05

11

行政事业单位医疗

185.05

185.05

02

事业单位医疗

177.05

177.05

03

公务员医疗补助

8.00

8.00

221

住房保障支出

303.52

303.52

02

住房改革支出

303.52

303.52

01

住房公积金

303.52

303.52

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

5,314.76

3,933.74

1,381.02

301

工资福利支出

3,566.32

3,566.32

30101

基本工资

2,385.04

2,385.04

30102

津贴补贴

144.26

144.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

505.86

505.86

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

177.05

177.05

30112

其他社会保障缴费

50.59

50.59

30113

住房公积金

303.52

303.52

302

商品和服务支出

1,381.02

1,381.02

30201

办公费

100.00

100.00

30202

印刷费

60.00

60.00

30205

水费

50.00

50.00

30206

电费

180.00

180.00

30207

邮电费

20.00

20.00

30211

差旅费

100.00

100.00

30213

维修(护)费

200.00

200.00

30226

劳务费

200.00

200.00

30228

工会经费

50.59

50.59

30229

福利费

55.28

55.28

30299

其他商品和服务支出

365.15

365.15

303

对个人和家庭的补助

367.42

367.42

30301

离休费

9.42

9.42

30307

医疗费补助

8.00

8.00

30308

助学金

223.53

223.53

30399

其他对个人和家庭的补助支出

126.47

126.47

部门收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

12,149.89

一、一般公共服务支出

1.经费拨款

12,149.89

二、外交支出

(1)自治区本级

8,652.71

三、国防支出

(2)中央补助

3,497.18

四、公共安全支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

五、教育支出

25,255.10

(1)专项收入安排的资金

六、科学技术支出

(2)行政事业性收费收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

(3)罚没收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

708.20

(4)国有资本经营收入安排的资金

九、医疗卫生与计划生育支出

345.97

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十、节能环保支出

(6)捐赠收入安排的资金

十一、城乡社区支出

(7)政府住房基金收入安排的资金

十二、农林水支出

(8)其他收入安排的资金

十三、交通运输支出

二、政府性基金预算拨款

十四、资源勘探信息等支出

1.自治区本级

十五、商业服务业等支出

2.中央补助

十六、金融支出

三、国有资本经营预算拨款

十七、援助其他地区支出

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

14,182.90

十八、国土海洋气象等支出

1.教育收费收入安排的资金

14,182.90

十九、住房保障支出

303.52

2.其他收入安排的资金

二十、粮油物资储备支出

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

280.00

二十一、国有资本经营预算支出

1.事业收入安排的资金

二十二、预备费

2.经营收入安排的资金

二十三、其他支出

3.其他收入安排的资金

280.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

26,612.79

本 年 支 出 合 计

26,612.79

六、上年结余收入

二十七、结转下年支出

1.一般公共预算拨款结转

1.一般公共服务支出

(1)自治区本级

2.外交支出

(2)中央补助

3.国防支出

2.政府性基金预算拨款结转

4.公共安全支出

(1)自治区本级

5.教育支出

(2)中央补助

6.科学技术支出

3.国有资本经营预算拨款结转

7.文化体育与传媒支出

4.其他结转

8.社会保障和就业支出

5.历年净结余可安排的资金

9.医疗卫生与计划生育支出

其中:政府性基金预算拨款净结余

10.节能环保支出

(1)自治区本级

11.城乡社区支出

(2)中央补助

12.农林水支出

国有资本经营预算拨款净结余

13.交通运输支出

其他净结余

14.资源勘探信息等支出

15.商业服务业等支出

16.金融支出

17.援助其他地区支出

18.国土海洋气象等支出

19.住房保障支出

20.粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算支出

22.预备费

23.其他支出

24.债务还本支出

25.债务付息支出

26.债务发行费用支出

收入总计

26,612.79

支出总计

26,612.79

2018年我校预算总收入为26,612.79万元,其中:财政拨款收入为12,149.89万元,非税收入为14,462.90万元。预算总支出为26,612.79万元,其中:基本支出为5930.20万元,项目支出为20682.59万元。

三、“三公”经费情况

2018年我校“三公”经费全口径预算为143.50万元,其中:因公出国(境)费用为50万元,公务接待费为23.50万元,公务用车运行维护费为70万元。公共财政预算安排的“三公”经费为0万元。相比较2017年因公出国(境)费用增加了20万元,公务接待费减少了86.50万元,公务用车运行维护费没有增减变化,与2017年度持平,2018年无公务用车购置计划,故公务用车购置费为0。

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:元

项目

2018年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

143.50

1.因公出国(境)费用

50.00

2.公务接待费

23.50

3.公务用车购置及运行费

70.00

其中:(1)公务用车运行维护费

70.00

(2)公务用车购置费

四、政府采购资金情况

2018年我校政府采购资金预算为1565.59万元,其中:一般公共预算拨款安排的资金为882.07万元,非税收入安排的资金为683.52万元。按照政府采购项目类型统计,政府采购资金预算1565.59万元均为部门集中采购,其中:货物类894.08万元,工程类472.85万元,服务类198.66万元。

 

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2018年2月12日

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